Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18DŠJ200 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 532,80 € 08.11.2018 12.11.2018 Faktúra
18DP444 voda 10/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 8 321,27 € 08.11.2018 26.11.2018 Faktúra
18DP443 PHM 10/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 79,17 € 08.11.2018 26.11.2018 Faktúra
17DP460 Lenovo TAB4 8 LTE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,10 € 08.11.2018 14.01.2018 Faktúra
18DT099 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 920,52 € 07.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DT100 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 439,74 € 07.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DT101 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 13,87 € 07.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DT103 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 346,75 € 07.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DT102 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 46,13 € 07.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DT104 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 24,29 € 07.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DP441 učebnice anglického jazyka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Distribučná agentúra AD REM 11782889 1 454,96 € 07.11.2018 26.11.2018 Faktúra
18DP442 poplatky za telekomunikačné služby 10/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 171,54 € 07.11.2018 26.11.2018 Faktúra
18DP439 údržba výťahov 10/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 06.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DP440 gastrolístky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Edenred Slovakia, s.r.o. 52005551 933,37 € 06.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DP436 priestor nad limit sos-panty.sk Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Inet.sk, s.r.o. 45543372 27,00 € 05.11.2018 06.11.2018 Faktúra
18DP437 Stratégie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 59,88 € 05.11.2018 06.11.2018 Faktúra
18DP438 "Poradca 2019" Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PORADCA s.r.o. 36371271 65,80 € 05.11.2018 06.11.2018 Faktúra
18DP430 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 115,12 € 05.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DP435 Poolmax chlór Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 331,20 € 05.11.2018 09.11.2018 Faktúra
18DP427 Flexilink W 11/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 05.11.2018 09.11.2018 Faktúra