Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18DP466 | odvoz a likvidácia odpadu 11/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 550,80 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
18DP467 | Predtlačené poštové poukážky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 95,27 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
18DP468 | PHM 11/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,13 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
18DP470 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,20 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
VO/0286/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 2 076,00 € | 23.11.2018 | 12.12.2018 | Objednávka | ||||||
18DP464 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 342,00 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
18DPČ033 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 181,34 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
18DPČ034 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,98 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
18DPČ035 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 197,45 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
18DŠJ203 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,20 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
18DŠJ204 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 149,45 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
18DŠJ205 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 103,94 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
VO/0283/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 993,00 € | 21.11.2018 | 12.12.2018 | Objednávka | ||||||
VO/0285/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 21.11.2018 | 12.12.2018 | Objednávka | ||||||
VO/0281/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 991,20 € | 21.11.2018 | 12.12.2018 | Objednávka | ||||||
VO/0282/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NECY s.r.o. | 28285425 | 92,00 € | 21.11.2018 | 12.12.2018 | Objednávka | ||||||
VO/0284/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 21.11.2018 | 12.12.2018 | Objednávka | ||||||
18DPČ029 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 102,86 € | 20.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
18DPČ030 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 119,88 € | 20.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
18DPČ031 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 248,30 € | 20.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra |