Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18DP466 odvoz a likvidácia odpadu 11/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 550,80 € 23.11.2018 30.11.2018 Faktúra
18DP467 Predtlačené poštové poukážky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenská pošta a.s. 36631124 95,27 € 23.11.2018 30.11.2018 Faktúra
18DP468 PHM 11/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 48,13 € 23.11.2018 30.11.2018 Faktúra
18DP470 trovy exekútora Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka 42292549 17,20 € 23.11.2018 30.11.2018 Faktúra
VO/0286/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 2 076,00 € 23.11.2018 12.12.2018 Objednávka
18DP464 Poolmax chlór Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 342,00 € 22.11.2018 30.11.2018 Faktúra
18DPČ033 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 181,34 € 21.11.2018 23.11.2018 Faktúra
18DPČ034 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 42,98 € 21.11.2018 23.11.2018 Faktúra
18DPČ035 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 197,45 € 21.11.2018 23.11.2018 Faktúra
18DŠJ203 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 34,20 € 21.11.2018 26.11.2018 Faktúra
18DŠJ204 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 149,45 € 21.11.2018 26.11.2018 Faktúra
18DŠJ205 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 103,94 € 21.11.2018 26.11.2018 Faktúra
VO/0283/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 inSPORTline s.r.o. 36311723 993,00 € 21.11.2018 12.12.2018 Objednávka
VO/0285/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 72,00 € 21.11.2018 12.12.2018 Objednávka
VO/0281/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Hegen Česko s.r.o. 29389593 991,20 € 21.11.2018 12.12.2018 Objednávka
VO/0282/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NECY s.r.o. 28285425 92,00 € 21.11.2018 12.12.2018 Objednávka
VO/0284/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GABRIELLI s.r.o. 50349007 180,00 € 21.11.2018 12.12.2018 Objednávka
18DPČ029 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 102,86 € 20.11.2018 23.11.2018 Faktúra
18DPČ030 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 119,88 € 20.11.2018 23.11.2018 Faktúra
18DPČ031 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 248,30 € 20.11.2018 23.11.2018 Faktúra