Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18DŠJ218 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 162,08 € 06.12.2018 10.12.2018 Faktúra
18DŠJ219 za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 83,30 € 06.12.2018 10.12.2018 Faktúra
18DŠJ221 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 175,68 € 06.12.2018 10.12.2018 Faktúra
18DŠJ220 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 512,84 € 06.12.2018 10.12.2018 Faktúra
18DŠJ215 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 33,98 € 06.12.2018 10.12.2018 Faktúra
18DP491 registrácia sos-panty.sk, prevádzka Hosting D - sos-panty.sk Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Inet.sk, s.r.o. 45543372 93,36 € 06.12.2018 11.12.2018 Faktúra
18DP492 voda 11/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 8 169,56 € 06.12.2018 13.12.2018 Faktúra
18DP487 gastrolístky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Edenred Slovakia, s.r.o. 52005551 933,37 € 06.12.2018 13.12.2018 Faktúra
18DP489 prenájom lisovacieho kontrajnera 11/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 06.12.2018 13.12.2018 Faktúra
18DP488 prenájom predložiek 11/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 06.12.2018 13.12.2018 Faktúra
18DT114 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 770,42 € 05.12.2018 11.12.2018 Faktúra
18DT116 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 161,20 € 05.12.2018 11.12.2018 Faktúra
18DT115 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 25,78 € 05.12.2018 11.12.2018 Faktúra
18DP486 údržba výťahov 11/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 05.12.2018 13.12.2018 Faktúra
18DŠJ207 za materiál J&B Unique SK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 J&B Unique SK s.r.o. 35928182 215,06 € 04.12.2018 06.12.2018 Faktúra
18DŠJ208 za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 28,18 € 04.12.2018 06.12.2018 Faktúra
18DŠJ209 za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 72,15 € 04.12.2018 06.12.2018 Faktúra
18DŠJ210 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 298,94 € 04.12.2018 06.12.2018 Faktúra
18DP481 údržbárske a dopravné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Maksim Kiselev 50988824 1 783,50 € 04.12.2018 06.12.2018 Faktúra
18DŠJ206 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 22,18 € 04.12.2018 06.12.2018 Faktúra