Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21DP417 Za organizačné a technické zabezpečenie súťaže "O pohár predsedu BSK" - strelci Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Športovo - strelecký klub 30812861 900,00 € 04.11.2021 15.11.2021 Faktúra
21DP410 Oprava malotraktora Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 AGF INVEST, s.r.o. 34117865 133,90 € 04.11.2021 15.11.2021 Faktúra
21DP411 Kariéra v školstve - nov. 2021 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 46,05 € 04.11.2021 15.11.2021 Faktúra
21DP414 Upratovacie práce Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Olha Kondratska 53466926 700,00 € 04.11.2021 15.11.2021 Faktúra
21DP416 STK,EK, výmena oleja Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MAXPNEU-SERVIS, s. r. o. 45939179 251,81 € 04.11.2021 15.11.2021 Faktúra
21DP412 Upratovacie práce Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tatiana Zakharova - Olimp 53791860 980,00 € 04.11.2021 15.11.2021 Faktúra
21DT047 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 908,21 € 04.11.2021 16.11.2021 Faktúra
21DP418 Za organizačné a technické zabezpečenie súťaže "O pohár predsedu BSK" - šachisti Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavský šachový zväz 22665382 418,00 € 04.11.2021 21.11.2021 Faktúra
21DP407 údržba výťahov 2021/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 03.11.2021 05.11.2021 Faktúra
21DP406 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 03.11.2021 05.11.2021 Faktúra
21DP405 IT-Care 09/2021 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 1 171,20 € 03.11.2021 05.11.2021 Faktúra
21DP409 káva, mlieko Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 182,40 € 03.11.2021 15.11.2021 Faktúra
21DT050 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 281,93 € 03.11.2021 16.11.2021 Faktúra
21DT049 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 40,41 € 03.11.2021 16.11.2021 Faktúra
21DT048 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 48,46 € 03.11.2021 16.11.2021 Faktúra
VO/0223/21 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Andrii Vynokurov 53466888 1 200,00 € 03.11.2021 09.10.2022 Objednávka
VO/0224/21 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Olha Kondratska 53466926 700,00 € 03.11.2021 09.10.2022 Objednávka
VO/0225/21 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tatiana Zakharova - Olimp 53791860 980,00 € 03.11.2021 09.10.2022 Objednávka
VO/0226/21 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DoMa Slovakia, 35917369 1 244,70 € 03.11.2021 09.10.2022 Objednávka
VO/0227/21 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 INSEKTPOL spol. s r. o. 17311411 2 016,00 € 03.11.2021 09.10.2022 Objednávka