Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21DP417 | Za organizačné a technické zabezpečenie súťaže "O pohár predsedu BSK" - strelci | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Športovo - strelecký klub | 30812861 | 900,00 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
21DP410 | Oprava malotraktora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 133,90 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
21DP411 | Kariéra v školstve - nov. 2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,05 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
21DP414 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Olha Kondratska | 53466926 | 700,00 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
21DP416 | STK,EK, výmena oleja | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAXPNEU-SERVIS, s. r. o. | 45939179 | 251,81 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
21DP412 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 980,00 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
21DT047 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 908,21 € | 04.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
21DP418 | Za organizačné a technické zabezpečenie súťaže "O pohár predsedu BSK" - šachisti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavský šachový zväz | 22665382 | 418,00 € | 04.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
21DP407 | údržba výťahov 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 03.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
21DP406 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 03.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
21DP405 | IT-Care 09/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 03.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
21DP409 | káva, mlieko | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 182,40 € | 03.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
21DT050 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 281,93 € | 03.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
21DT049 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,41 € | 03.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
21DT048 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 48,46 € | 03.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0223/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 1 200,00 € | 03.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0224/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Olha Kondratska | 53466926 | 700,00 € | 03.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0225/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 980,00 € | 03.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0226/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DoMa Slovakia, | 35917369 | 1 244,70 € | 03.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0227/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 2 016,00 € | 03.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka |