Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0257/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 120,91 € | 16.11.2021 | 11.01.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0252/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 990,00 € | 16.11.2021 | 11.01.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0256/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 16.11.2021 | 11.01.2022 | Objednávka | ||||||
21DP439 | Pedagogický asistent v základnej škole | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 18,00 € | 15.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
21DP437 | Výkon zodpovednej osoby za 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 15.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
21DP438 | Plus 7 dní | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 69,90 € | 15.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0248/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 500,00 € | 15.11.2021 | 11.01.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0249/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Olha Kondratska | 53466926 | 350,00 € | 15.11.2021 | 11.01.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0250/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | POOLMAX | 44122322 | 760,10 € | 15.11.2021 | 11.01.2022 | Objednávka | ||||||
21DP436 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - učiteľ ekonomických predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 12.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0247/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 200,00 € | 12.11.2021 | 11.01.2022 | Objednávka | ||||||
21DT053 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3,94 € | 11.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
21DT052 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 281,98 € | 11.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
21DP432 | Učebnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 32,77 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
21DP435 | Deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 241,50 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
21DP431 | Učebnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 1 177,72 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
21DP434 | Administratíva a hospodárenie školy-nov.21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,39 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
21DP430 | Učebnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orbis Pictus Istropolitana | 0017323266 | 1 549,40 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
21DP433 | Učebnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o | 44500211 | 162,90 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
21DP429 | elektrika 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 11 083,21 € | 10.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra |