Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21DP479 policový regál 9ks, skladacie schodíky, pojazdný vozík, čistič magnetických tabúľ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 238,88 € 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
21DP473 Odvoz zmiešaného objemného odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GRABER, s.r.o. 46424741 336,00 € 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
21DP476 telefón, internet 2020/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 475,72 € 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
21DP475 upratovacie práce škola Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tatiana Zakharova - Olimp 53791860 700,00 € 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
VO/0274/21 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 1 200,00 € 07.12.2021 12.01.2022 Objednávka
VO/0275/21 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PETIT PRESS, a.s. 35790253 180,00 € 07.12.2021 12.01.2022 Objednávka
VO/0276/21 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 100,00 € 07.12.2021 12.01.2022 Objednávka
VO/0277/21 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 100,00 € 07.12.2021 12.01.2022 Objednávka
VO/0273/21 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Maksim Kiselev 50988824 910,00 € 07.12.2021 12.01.2022 Objednávka
21DŠJ202 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 314,86 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
21DP469 Odvoz zmiešaného objemného odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GRABER, s.r.o. 46424741 336,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
21DP468 Maxcom MM41D 4G VoLTE - Podporný tím Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2,75 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
21DP465 Chemická dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 INSEKTPOL spol. s r. o. 17311411 1 776,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
21DP466 prenájom predložiek str. 811 2021/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
21DP467 Upratovacie práce po rekonštrukcií izieb na školskom internáte Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tatiana Zakharova - Olimp 53791860 980,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
21DŠJ201 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 601,54 € 03.12.2021 13.12.2021 Faktúra
21DŠJ200 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 23,76 € 03.12.2021 13.12.2021 Faktúra
21DŠJ199 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 125,75 € 03.12.2021 13.12.2021 Faktúra
21DT058 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 1 041,43 € 03.12.2021 20.12.2021 Faktúra
21DT059 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 236,08 € 03.12.2021 20.12.2021 Faktúra