Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21DP479 | policový regál 9ks, skladacie schodíky, pojazdný vozík, čistič magnetických tabúľ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 238,88 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
21DP473 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 336,00 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
21DP476 | telefón, internet 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 475,72 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
21DP475 | upratovacie práce škola | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 700,00 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0274/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 1 200,00 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0275/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 180,00 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0276/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0277/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0273/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 910,00 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Objednávka | ||||||
21DŠJ202 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 314,86 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
21DP469 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 336,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
21DP468 | Maxcom MM41D 4G VoLTE - Podporný tím | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,75 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
21DP465 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 776,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
21DP466 | prenájom predložiek str. 811 2021/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
21DP467 | Upratovacie práce po rekonštrukcií izieb na školskom internáte | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 980,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
21DŠJ201 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 601,54 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
21DŠJ200 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 23,76 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
21DŠJ199 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 125,75 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
21DT058 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 1 041,43 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
21DT059 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 236,08 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |