Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0059/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 950,00 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0060/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 540,00 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0061/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 780,84 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0062/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 402,24 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0063/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0064/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0065/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 10 458,20 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0066/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 2 096,40 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0067/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 51,44 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0068/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 102,86 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0069/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0070/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 134,40 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | ||||||
22DP090 | údržba výťahov 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
22DP091 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 161,12 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
22DP094 | elektrika 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 840,46 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
22DP092 | IT-Care 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
22DP087 | Sedacia súprava | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 918,00 € | 07.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
22DP085 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 367,55 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
22DP086 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - upratovačka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
22DP084 | Stolový počítač s príslušenstvom 6ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 3 090,00 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra |