Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0096/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 87,00 € | 05.04.2022 | 07.10.2022 | Objednávka | ||||||
22DP133 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 349,68 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
22DP134 | Oprava závad po servise – pohon ventilu na internáte - výmenníčka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 780,84 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
22DP131 | Kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 216,00 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
22DP127 | Služby technika OPP a BOZP 2022/02,03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
22DP129 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 384,00 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
22DP128 | prenájom lisovacieho kontajnera 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
22DP125 | Flexilink W 2022/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
22DP126 | Maľovanie izieb na internáte a škole | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 980,00 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
22DP135 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
22DP130 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
22DP132 | prenájom predložiek str. 811 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 57,60 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
22DT025 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 40,68 € | 04.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
VO/0085/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 100,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0086/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 200,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Objednávka | ||||||
22DP124 | Oprava havárií na potrubí teplej úžitkovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 2 535,00 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
22DŠJ079 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 68,25 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
22DŠJ078 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 64,75 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
22DŠJ077 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 72,99 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
22DŠJ081 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 70,72 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra |