Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0096/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 87,00 € 05.04.2022 07.10.2022 Objednávka
22DP133 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 349,68 € 04.04.2022 08.04.2022 Faktúra
22DP134 Oprava závad po servise – pohon ventilu na internáte - výmenníčka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 REPAR - Building Control s.r.o. 35747692 780,84 € 04.04.2022 08.04.2022 Faktúra
22DP131 Kvety Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 216,00 € 04.04.2022 08.04.2022 Faktúra
22DP127 Služby technika OPP a BOZP 2022/02,03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 532,00 € 04.04.2022 08.04.2022 Faktúra
22DP129 Odvoz zmiešaného objemného odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GRABER, s.r.o. 46424741 384,00 € 04.04.2022 08.04.2022 Faktúra
22DP128 prenájom lisovacieho kontajnera 2022/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 04.04.2022 08.04.2022 Faktúra
22DP125 Flexilink W 2022/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 04.04.2022 08.04.2022 Faktúra
22DP126 Maľovanie izieb na internáte a škole Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Maksim Kiselev 50988824 980,00 € 04.04.2022 08.04.2022 Faktúra
22DP135 Lektorské služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 600,00 € 04.04.2022 08.04.2022 Faktúra
22DP130 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 04.04.2022 08.04.2022 Faktúra
22DP132 prenájom predložiek str. 811 2022/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 57,60 € 04.04.2022 08.04.2022 Faktúra
22DT025 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 40,68 € 04.04.2022 13.04.2022 Faktúra
VO/0085/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 100,00 € 04.04.2022 27.04.2022 Objednávka
VO/0086/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 200,00 € 04.04.2022 27.04.2022 Objednávka
22DP124 Oprava havárií na potrubí teplej úžitkovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PS Stav s.r.o. 52669947 2 535,00 € 01.04.2022 08.04.2022 Faktúra
22DŠJ079 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 68,25 € 01.04.2022 08.04.2022 Faktúra
22DŠJ078 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 64,75 € 01.04.2022 08.04.2022 Faktúra
22DŠJ077 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 72,99 € 01.04.2022 08.04.2022 Faktúra
22DŠJ081 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 70,72 € 01.04.2022 08.04.2022 Faktúra