Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2380
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0009/17 | prezentácia v knihe Bratislava z neba | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 1 050,00 € | 15.02.2017 | 16.05.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0017/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 702,55 € | 09.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
VO/0008/17 | kopírka CANON | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 1 362,00 € | 09.02.2017 | 19.05.2017 | Adriana Piačeková | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0014/17 | doména do 22.2.18, doména do 22.2.18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Atlantis Systems s.r.o. | 35844230 | 19,94 € | 03.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/17 | poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 14,40 € | 03.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | stravné lístky 100 ks x 3,38, provízia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 356,25 € | 03.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | školné | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Centrum voľného času | 31780873 | 550,00 € | 02.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | elektrická energia 1/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 652,30 € | 02.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | certifikát IES, certifikát IES | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 85,60 € | 02.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | správny poplatok 1Q/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 02.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
VO/0007/17 | stravné lístky 2/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 356,25 € | 02.02.2017 | 19.05.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0033/17 | poplatky 1/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 155,14 € | 01.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | obedy -SF 1/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 23,85 € | 31.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | obedy 1/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 206,70 € | 31.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | inzercia MY | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 118,80 € | 31.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/17 | voda 12/16, voda 12/16, voda 12/16 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 133,80 € | 31.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | odpad 1/17, odpad 1/17, odpad 1/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 298,62 € | 31.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | telefon Huawei, Samsung | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange | 35697270 | 14,50 € | 30.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
VO/0006/17 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 702,00 € | 30.01.2017 | 19.05.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0005/17 | Orange do 16.1.2017, Orange do 16.1.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange | 35697270 | 180,41 € | 23.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |