Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2333

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0084/25 poplatky na súťaž Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Střední škola obchodní 00510874 667,68 € 19.05.2025 30.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0088/25 doplatok za seminár Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Seminaria, s.r.o. 26426218 16,59 € 21.05.2025 30.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0090/25 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 183,87 € 23.05.2025 30.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0089/25 oprava BA028RL Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. 35832479 441,03 € 23.05.2025 30.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0087/25 Orange do 16.5.2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 204,74 € 21.05.2025 30.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0091/25 internet do 10.6.25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 82,81 € 23.05.2025 30.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
VO/0043/25 kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HygArt s.r.o. 51447878 460,29 € 29.05.2025 30.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0042/25 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 1 901,58 € 28.05.2025 29.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0041/25 kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 549,01 € 28.05.2025 28.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0085/25 obrusy na maturity Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Aimi Shop s.r.o. 52695841 239,80 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0086/25 USB port Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Alza.sk s.r.o. 36562939 17,38 € 23.05.2025 26.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0082/25 toner Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 18,29 € 13.05.2025 26.05.2025 Ekonóm Faktúra
DFBV/0081/25 PORADCA 2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 PORADCA s.r.o. 36371271 154,00 € 13.05.2025 26.05.2025 Ekonóm Faktúra
DFBV/0083/25 vypracovanie cenového rozpočtu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 STAFIN PLUS, s.r.o. 43892701 400,00 € 13.05.2025 26.05.2025 Ekonóm Faktúra
DFBV/0073/25 lektor TJ 4/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 PLUS Academia spol s r.o. 45390380 911,43 € 23.05.2025 23.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0076/25 servis alarmu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ALLMAX SLOVAKIA s..ro. 44372141 290,28 € 05.05.2025 23.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0078/25 poplatky 4/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 97,37 € 07.05.2025 23.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0074/25 PHM 4/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SLOVNAFT, a.s. 31322832 97,66 € 06.05.2025 23.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0079/25 obedy 4/25- žiaci duál Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 344,05 € 07.05.2025 23.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0077/25 obedy 4/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 186,57 € 07.05.2025 23.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra