Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4541
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/051/25 | 207m2 el. energie za 1/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 76,00 € | 07.02.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
FD/210/25 | nájom nebytových priestorov 5/25 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 712,50 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
FD/224/25 | telefónne poplatky 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,37 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
FD/202/25 | umelecký výkon - Kronerová 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 380,87 € | 02.05.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
FD/185/25 | dodávka služieb techniky 03/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 17 347,92 € | 14.04.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
FD/177/25 | doprava divadel. predstavenia Žáby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dan Kubík | 75253399 | 855,00 € | 07.04.2025 | 29.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
FD/172/25 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 487,67 € | 07.04.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
FD/195/25 | umelecký výkon 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 4 500,00 € | 28.04.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
FD/203/25 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 02.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
FD/213/25 | nájom nebytových priestorov 5/25 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 413,00 € | 06.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
FD/212/25 | nájom nebytových priestorov 5/25 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 678,50 € | 06.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
FD/226/25 | telefónne poplatky 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
FD/225/25 | telefónne poplatky 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 84,78 € | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
FD/221/25 | dodávka el. energie SNP 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 197,72 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
FD/229/25 | služby online predaj za 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 691,25 € | 14.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
FD/182/25 | umelecký výkon 3/2025 Miezga | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pešek s.r.o. | 50890042 | 2 700,00 € | 09.04.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
FD/199/25 | umelecký výkon Matej Landl 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mato-Land s.r.o. | 50910949 | 1 100,00 € | 30.04.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
FD/180/25 | PHM 3/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 194,04 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
FD/178/25 | maskérske práce 3/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | WK, s.r.o. | 36713724 | 1 648,20 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
FD/164/25 | telefónne poplatky a internet 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 164,84 € | 03.04.2025 | 10.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |