Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4172
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD148 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 300,00 € | 13.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
FD149 | Príprava a tlač Program máj 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 350,40 € | 19.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
FD142 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 440,00 € | 10.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
FD136 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44,12 € | 06.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
FD135 | Grafický návrh plagátov a bulletinov ELEKTRA | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art. Natália Jarembáková | 46854819 | 400,00 € | 06.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
FD144 | Spotreba ele. energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 149,60 € | 10.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
FD151 | Výtvarný návrh msiek ELEKTRA | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 250,00 € | 20.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
FD152 | Autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 503,40 € | 21.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
FD155 | Grafický návrh plagátu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 25.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
FD156 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 25.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
FD157 | prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
FD158 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 1 090,00 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
FD159 | Prenájom informačných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 279,00 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
FD164 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 612,97 € | 28.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
FD160 | Bezpečnostnotechnická služba | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 27.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
FD154 | Univerzálny vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 87,00 € | 24.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
FD161 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 27.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
FD162 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 113,75 € | 27.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
FD153 | PZP | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 129,43 € | 21.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
FD163 | Nákup kancelárskych potrieb a tonerov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 869,98 € | 28.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra |