Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4629

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0212/20 Spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 09.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0213/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 390,22 € 09.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0215/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 138,55 € 09.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0216/20 nedoplatok vodné Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 653,63 € 09.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0210/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 189,81 € 08.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0211/20 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 111,12 € 08.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0209/20 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 156,00 € 07.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0208/20 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 82,90 € 07.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0207/20 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 882,00 € 03.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0206/20 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 278,00 € 03.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0204/20 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 RIO - IPO 34120629 33,79 € 02.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0203/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 52,80 € 02.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0205/20 rukavice, overaly dezinfekcie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ŠKOLBOZ 44465238 377,52 € 02.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0200/20 materiál na údržbu, Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 210,20 € 01.07.2020 13.07.2020 Faktúra
DFBV/0201/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 741,93 € 01.07.2020 13.07.2020 Faktúra
DFBV/0202/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 139,02 € 01.07.2020 13.07.2020 Faktúra
DFBV/0199/20 masky, návleky, rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ŠKOLBOZ 44465238 409,38 € 01.07.2020 13.07.2020 Faktúra
DFBV/0195/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 120,83 € 26.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0198/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 162,05 € 25.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0197/20 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 131,30 € 25.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0196/20 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 483,70 € 25.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0194/20 oprava gastrozariadenia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Gastro Hold s.r.o. 36353221 395,52 € 24.06.2020 29.06.2020 Faktúra
DFBV/0192/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 834,40 € 24.06.2020 29.06.2020 Faktúra
DFBV/0193/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 257,64 € 24.06.2020 29.06.2020 Faktúra
DFBV/0190/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 974,02 € 22.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0186/20 akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AQUASECO 17335264 66,00 € 19.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0191/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 115,82 € 19.06.2020 29.06.2020 Faktúra
DFBV/0188/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 285,24 € 18.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0189/20 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KARPATY združenie 41027973 420,40 € 18.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0187/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 182,74 € 17.06.2020 25.06.2020 Faktúra