Faktúry
Počet záznamov: 4801
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0181/15 | revízia elektického stroja | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 576,00 € | 03.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/15 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 03.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 01.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/15 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 391,00 € | 01.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 103,62 € | 01.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 915,44 € | 01.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 297,65 € | 01.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/15 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 534,96 € | 01.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/15 | materiál na údržbu,všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 130,35 € | 27.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 166,50 € | 26.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 166,24 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 96,96 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 737,98 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 478,13 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 93,26 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 217,85 € | 18.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/15 | rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 18.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,68 € | 18.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 149,11 € | 14.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 306,70 € | 14.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 699,90 € | 13.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 13.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 139,24 € | 11.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/15 | obrusovins | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 94,00 € | 11.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/15 | oprava sporáka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 330,48 € | 11.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 184,01 € | 07.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 07.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 94,34 € | 06.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/15 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 391,00 € | 06.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra |