Faktúry
Počet záznamov: 4801
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0093/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 94,34 € | 10.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 95,22 € | 10.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 09.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 1 005,77 € | 09.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/15 | telefónne popltky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 105,16 € | 06.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 276,80 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 289,98 € | 04.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 383,00 € | 03.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/15 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 390,00 € | 03.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/15 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 534,96 € | 03.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 583,74 € | 03.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 142,70 € | 02.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 107,34 € | 02.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/15 | poplatok za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 20,00 € | 02.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/15 | poplatok za komunálne odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 887,60 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/15 | odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 887,60 € | 02.03.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/15 | spotrebný materiál + materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 237,86 € | 26.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 195,30 € | 26.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/15 | telefónne popatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 199,32 € | 25.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 24.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 94,15 € | 23.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 800,66 € | 23.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 78,13 € | 16.02.2015 | 24.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 673,30 € | 12.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 285,89 € | 12.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 139,19 € | 12.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/15 | oprava sporáka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 377,28 € | 12.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/15 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Elektroslužba Veselský | 14138476 | 66,69 € | 12.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 136,88 € | 11.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra |