Faktúry
Počet záznamov: 4801
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0154/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 06.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/15 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 79,68 € | 06.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/15 | poplatok za školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR | 42170460 | 20,00 € | 05.05.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 232,27 € | 04.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 714,98 € | 04.05.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 127,44 € | 04.05.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 04.05.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 89,28 € | 29.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/15 | materiál na údržbu, žiarovky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 186,67 € | 29.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/15 | Vodné, stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 534,96 € | 29.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 743,50 € | 28.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 909,97 € | 28.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 278,83 € | 28.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 724,52 € | 27.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 353,35 € | 27.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 179,28 € | 24.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 142,61 € | 23.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 382,94 € | 22.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 960,25 € | 22.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 599,03 € | 22.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 919,50 € | 22.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/15 | oprava sporáka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 302,62 € | 21.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 895,16 € | 21.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 162,98 € | 20.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/15 | kvety 50.r | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 17.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 178,46 € | 16.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/15 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 029,92 € | 15.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 700,06 € | 13.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 123,85 € | 13.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 10.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra |