Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0425/22 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 59,04 € 30.11.2022 08.12.2022 Faktúra
VO/0211/22 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 59,04 € 29.11.2022 30.11.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0424/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 368,28 € 29.11.2022 01.12.2022 Faktúra
VO/0210/22 mrazené mäso a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 368,28 € 28.11.2022 30.11.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0422/22 preglejka na prívesný vozík Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AUTOCAR 36408905 172,49 € 28.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0420/22 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 104,70 € 28.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0421/22 spotrebný materiál a materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 283,96 € 28.11.2022 30.11.2022 Faktúra
VO/0209/22 preglejka na prívesný vozík Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AUTOCAR 36408905 172,49 € 25.11.2022 30.11.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0412/22 lišta na prívesný vozík Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AUTOCAR 36408905 172,49 € 24.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0418/22 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 1 455,60 € 24.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0419/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 70,75 € 24.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0417/22 televízory 4 ks Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 1 107,16 € 24.11.2022 29.11.2022 Faktúra
VO/0208/22 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 1 455,60 € 23.11.2022 28.11.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0207/22 televízory Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 1 107,16 € 23.11.2022 28.11.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0206/22 bravčové stehno Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 70,75 € 23.11.2022 28.11.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0414/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 240,39 € 23.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0415/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 057,72 € 23.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0416/22 Notebooky, tlačiarne Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 2 820,24 € 23.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0413/22 fukar a vysávač lístia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 EUROCESTY S.R.O. 46470034 199,00 € 23.11.2022 28.11.2022 Faktúra
VO/0205/22 mixér a hrnce Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 311,96 € 22.11.2022 28.11.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka