Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0039/23 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 974,62 € | 13.03.2023 | 14.03.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0091/23 | vodné, stočné, nedoplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 430,15 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/23 | plyn na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/23 | elektrina domy Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 112,00 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/23 | elektrina Harmónia + Partizánska | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 4 611,11 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 27,34 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 974,62 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 110,01 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/23 | odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 086,80 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/23 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MM EXPRES | 54430348 | 350,50 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 104,44 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 183,60 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0038/23 | mrazené mäso a polotovary | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 183,60 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0037/23 | Bravčové stehno a údená slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 104,44 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0083/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 202,65 € | 08.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0036/23 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MM EXPRES | 54430348 | 350,50 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0084/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 75,95 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/23 | verejná správa, ročný prístup | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 205,00 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0035/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 202,65 € | 06.03.2023 | 09.03.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0082/23 | spracovanie mzdovej agendy za 2/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |