Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6534
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0013/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 600,83 € | 10.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 192,00 € | 10.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 234,42 € | 09.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
VO/0010/19 | chladene mäso a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 142,78 € | 09.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0009/19 | mrazene mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 134,38 € | 09.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0011/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 293,94 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | nájmomné za byty Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | nájomné za byty Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
VO/0008/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 234,42 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0010/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 100,67 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 89,32 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
VO/0007/19 | mrazene mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 293,94 € | 07.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0006/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 600,83 € | 07.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0005/19 | pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 100,67 € | 07.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0004/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 770,97 € | 03.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | nedoplatok vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 211,14 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | registračný poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE | 36306444 | 14,28 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 75,56 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,16 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
VO/0004/19 | ovocie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 75,56 € | 02.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |