Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0352/18 | akreditovaný rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 224,81 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/18 | nepremokavé plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ITRIS | 43326013 | 408,00 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
VO/0123/18 | olej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 79,92 € | 15.11.2018 | 21.11.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0350/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,12 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
VO/0122/18 | chladené mäso, masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 224,81 € | 14.11.2018 | 21.11.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFKV/0007/18 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 4 788,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0006/18 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 120,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0005/18 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 57 036,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 789,36 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/18 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 150,00 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 54,43 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
VO/0121/18 | zdravotne matrace OPTIMA antidekubitné 22 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Zdravotné matrace | 47977353 | 4 003,56 € | 13.11.2018 | 21.11.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0120/18 | nepremoké plachty 20 ks froté + PU záter, guma 90 x 200 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ITRIS | 43326013 | 408,00 € | 13.11.2018 | 19.11.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0119/18 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,12 € | 13.11.2018 | 19.11.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0118/18 | rozbor vzorky odpadovej vody na Kráľovej z čistiarne odpadových vôd | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 13.11.2018 | 19.11.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0117/18 | mrazené kuracie stehná | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 54,43 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0345/18 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 391,60 € | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 249,19 € | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
VO/0116/18 | sterilizovaná zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 249,19 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |