Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0232/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 71,06 € 26.07.2018 31.07.2018 Faktúra
DFBV/0231/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 197,72 € 26.07.2018 31.07.2018 Faktúra
DFBV/0228/18 údržba a správa siete Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 548,40 € 26.07.2018 31.07.2018 Faktúra
DFBV/0230/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 147,25 € 25.07.2018 31.07.2018 Faktúra
DFBV/0229/18 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 130,99 € 25.07.2018 31.07.2018 Faktúra
DFBV/0227/18 revízia hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 František Oboril 22693122 430,66 € 24.07.2018 31.07.2018 Faktúra
VO/0034/18 potraviny - mlieko, chlieb, syry, jogurty... Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 965,50 € 24.07.2018 01.08.2018 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0033/18 chladene mäso Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 71,06 € 24.07.2018 26.07.2018 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0032/18 mrazene mäso a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 197,72 € 24.07.2018 26.07.2018 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0226/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 793,74 € 23.07.2018 30.07.2018 Faktúra
VO/0031/18 sprava a údžba PC a tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 548,40 € 23.07.2018 26.07.2018 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0030/18 zelenina a ovocie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 147,25 € 23.07.2018 26.07.2018 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0225/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 LEON global 36284238 994,72 € 20.07.2018 30.07.2018 Faktúra
DFBV/0224/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 LEON global 36284238 241,32 € 20.07.2018 30.07.2018 Faktúra
DFBV/0223/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 90,92 € 19.07.2018 24.07.2018 Faktúra
DFBV/0222/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KARPATY združenie 41027973 123,20 € 19.07.2018 24.07.2018 Faktúra
DFBV/0221/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 253,90 € 19.07.2018 24.07.2018 Faktúra
DFBV/0220/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 809,05 € 19.07.2018 24.07.2018 Faktúra
DFBV/0218/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 239,09 € 18.07.2018 24.07.2018 Faktúra
DFBV/0217/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Banchem 36227901 172,20 € 18.07.2018 24.07.2018 Faktúra