Faktúry
Počet záznamov: 4984
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0362/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 3,43 € | 20.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/23 | výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 2 814,00 € | 17.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/23 | seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 17.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/23 | nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 898,60 € | 17.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/23 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 209,00 € | 16.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 99,64 € | 16.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/23 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 152,40 € | 12.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,01 € | 11.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 60,03 € | 11.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/23 | party stan | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Partystany Jičín s.r.o | 03440818 | 948,53 € | 11.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/23 | výmena ventilov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mikuláš Rumanovský | 11793988 | 460,00 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/23 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,62 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 218,10 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,00 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/23 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,60 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/23 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 103,68 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 592,30 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 29,78 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 38,96 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/23 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 68,00 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 82,56 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 231,83 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,76 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/23 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/23 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/23 | perá MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PROFESIONAL PEN | 474116 | 555,59 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra |