Faktúry
Počet záznamov: 5590
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0457/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 242,40 € | 11.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/24 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 11.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/24 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 22,30 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,00 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/24 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/24 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 156,50 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/24 | televízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Satelitná televizia SKYLINK | 0 | 190,80 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/24 | poistné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 138,21 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/24 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 168,94 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/24 | PZP Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KOOPERATÍVA posťovňa a.s. | 00585441 | 983,01 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 104,65 € | 01.11.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0438/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 104,65 € | 01.11.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0439/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 163,22 € | 01.11.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0440/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 104,81 € | 01.11.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0441/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 110,31 € | 01.11.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0442/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 110,31 € | 01.11.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0459/24 | gymnastická lopta MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 83,95 € | 30.10.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0434/24 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 350,00 € | 30.10.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0436/24 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 700,00 € | 30.10.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0435/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 766,27 € | 30.10.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0433/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fejes Otto a Syn s.r.o. | 44779321 | 635,84 € | 29.10.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0432/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 84,59 € | 28.10.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0431/24 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 241,29 € | 28.10.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0460/24 | bežecký pás MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 789,90 € | 28.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0430/24 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 16,68 € | 24.10.2024 | 14.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0428/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 81,59 € | 23.10.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0429/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 40,95 € | 23.10.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0427/24 | výkon zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 27,06 € | 22.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra |