Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4700

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0186/18 gastrolistky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 360,00 € 08.03.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 el.energia 2/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -22,96 € 07.03.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 el.energia 2/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -26,88 € 07.03.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 sedacia suprava softy cervena Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 B2B Partner s.r.o. 44413467 187,20 € 07.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 telefón-mobilné 2/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 127,63 € 07.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 sedaci vak 2ks, skrinka na topanky 6ks, jedalenska stolicka 6ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 486,60 € 06.03.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 PHM+amortizacia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 9,33 € 06.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 127,30 € 06.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 tep.energia 2/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 843,27 € 06.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 51,20 € 06.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0146/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 70,80 € 06.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 201,78 € 06.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 145,92 € 06.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0156/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 71,52 € 06.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0157/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 110,66 € 06.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0158/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 78,74 € 06.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 oprava telefonu, vypoctovej techniky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 198,00 € 05.03.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 05.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0142/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 33,02 € 05.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 telefón-pevné linky 2/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 108,10 € 05.03.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0138/18 plyn 3/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 38,00 € 02.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 ochrana objektov 2/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 3,98 € 01.03.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 106,10 € 01.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 104,44 € 01.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0130/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Zita Piešová-DOMBYT 40546161 86,02 € 01.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Zita Piešová-DOMBYT 40546161 86,02 € 01.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Zita Piešová-DOMBYT 40546161 86,18 € 01.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Zita Piešová-DOMBYT 40546161 86,18 € 01.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Zita Piešová-DOMBYT 40546161 90,98 € 01.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Zita Piešová-DOMBYT 40546161 90,98 € 01.03.2018 21.03.2018 Faktúra