Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3737

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DOFD2/03/19 Uniqa - poistenie majetku 2019/2020 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 UNIQA poisťovňa 00653501 64,80 € 06.08.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 SPP - plyn 08/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 SPP a. s. 35815256 11,00 € 05.08.2019 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 osobnyudaj.sk - výkon zodpov.osoby 08/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 osobnyudaj.sk s. r. o. 50528041 54,00 € 01.08.2019 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 AŠK Dunaj - prenájom športového náradia (splav) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Akademický športový klub Dunaj 31808301 714,00 € 31.07.2019 18.08.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 ŠNOP - teplo 08/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠNOP n.o. 36077739 1 200,00 € 30.07.2019 18.08.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 FOLYMA - služby zdrav. starostlivosti Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 FOLYMA, s.r.o. 35802049 216,00 € 30.07.2019 18.08.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 ZSE - elektrina 08/2018 (preddavok) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZSE Energia 36677281 1 161,78 € 30.07.2019 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 Lindstrom - pranie rohoží Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Lindstrom, s.r.o. 35742364 22,06 € 29.07.2019 18.08.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 BVS - vodné/stočné 07/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 BVS a. s. 35850370 35,66 € 29.07.2019 18.08.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 Lindstrom - pranie rohoží Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Lindstrom, s.r.o. 35742364 22,06 € 19.07.2019 18.08.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 BVS - vodné/stočné 06/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 BVS a. s. 35850370 189,47 € 16.07.2019 04.08.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 ŠNOP - teplo 01-06/2019 (vyúčtovanie) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠNOP n.o. 36077739 1 200,79 € 15.07.2019 18.08.2019 Faktúra
DOFD1/0003/19 Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 2019 (zníženie) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 -315,21 € 15.07.2019 10.11.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 ŠNOP - teplo 01-06/2019 (vyúčtovanie) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠNOP n.o. 36077739 1 200,79 € 12.07.2019 18.08.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 TASR - portrét prezidentky Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 36,00 € 11.07.2019 04.08.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 Nexion - pranie prádla Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 NEXION 35971851 132,24 € 11.07.2019 04.08.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 ŠEVT - tlačivá Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠEVT a.s. 31331131 92,17 € 09.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 ZET dip - upratovanie 06/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZET dip s. r. o. 51212706 135,92 € 09.07.2019 18.08.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 GGFS - stravné 07/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 GGFS s.r.o. 47079690 854,09 € 09.07.2019 18.08.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2019" (3. predd.) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 84,00 € 08.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 Slovak Telekom - telefón 06/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,26 € 08.07.2019 11.08.2019 Faktúra
DFSF/0004/19 GGFS - stravné (SF) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 GGFS s.r.o. 47079690 2 405,24 € 08.07.2019 18.08.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 BVS - zrážky 06/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 BVS a. s. 35850370 67,46 € 04.07.2019 04.08.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 Komensky - virtuálna knižnica 06/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 KOMENSKY 43908977 16,56 € 04.07.2019 04.08.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 AMG Facility SK - upratovanie 06/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 AMG Facility SK s. r. o. 50578901 157,71 € 04.07.2019 11.08.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 ZET dip - upratovanie 06/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZET dip s. r. o. 51212706 135,92 € 04.07.2019 18.08.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 ŠNOP - teplo 07/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠNOP n.o. 36077739 1 200,00 € 03.07.2019 04.08.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 ZSE - elektrina 07/2019 (preddavok) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZSE Energia 36677281 1 161,78 € 03.07.2019 04.08.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 SPP - plyn 07/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 SPP a. s. 35815256 11,00 € 02.07.2019 04.08.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 Športcentrum Senica - športový materiál (projekt "Otvorená škola BSK 2018/2019") Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠPORTCENTRUM SENICA 44231938 5 874,55 € 02.07.2019 04.08.2019 Faktúra