Faktúry
Počet záznamov: 3417
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0215/21 | osobnyudaj.sk - výkon zodp.osoby 10/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 04.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/21 | Volita Group - servis, opravy a údržba plastových okien | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 22 264,80 € | 04.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/21 | SPP - plyn 10/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 04.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/21 | Poradca podnikateľa - Zbierka zákonov 2022 (1. preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 124,15 € | 30.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/21 | Solitea Vema - školenie "PAM 24.09.2021" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Solitea Vema a. s. | 36237337 | 42,00 € | 27.09.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/21 | Trutius Solutions - KS Tritius 3Q/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 43,20 € | 23.09.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/21 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 25,39 € | 22.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/21 | inSPORTline - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 1 330,09 € | 17.09.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/21 | Mgr. Patrik Líška - odvoz odpadu do zberu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 288,00 € | 14.09.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/21 | BVS - vodné/stočné 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 223,99 € | 14.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/21 | Complet SK - kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COMPLET SK | 36731901 | 255,60 € | 14.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/21 | CWS-boco - hygienický program 09/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 405,84 € | 14.09.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | ZSE - elektrina 09/2021 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 13.09.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/21 | MT-Tour - preprava ZMC (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 120,00 € | 09.09.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/21 | Unirzita Komenského - rozširujúce štúdium ZMC | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 300,00 € | 08.09.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/21 | Copy Office - prenájom multif. zariadenia 06-09/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 251,26 € | 08.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/21 | Slovak Telekom - telefón 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,36 € | 08.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/21 | ZSE - elektrina 08/2021 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 73,50 € | 08.09.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/21 | Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Juraj Halama | 45932212 | 525,76 € | 07.09.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/21 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2021" (4. predd.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 108,00 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/21 | ŠNOP - teplo 09/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 06.09.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/21 | SPP - plyn 09/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/21 | Narimex - učebné pomôcky (ŠO "OT") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Narimex, spol.s r.o. | 00679976 | 811,44 € | 03.09.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | BVS - vodné/stočné 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 41,04 € | 02.09.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/21 | Amália Servis - upratovanie 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 455,45 € | 02.09.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
DOFD2/03/21 | Kooperatíva - poistenie majetku a zodpovednosti PO 2021/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOOPERATIVA poisťovňa a. s. | 00585441 | 727,09 € | 02.09.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/21 | E-Group Slovakia - strava (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | E-GROUP Slovakia s.r.o. | 50471465 | 1 435,50 € | 02.09.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/21 | Ing. Martin Csomor - revízia a kontrola elektriny | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 479,50 € | 02.09.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/21 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 09/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/21 | ABAmet - držiak na menovku | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ABAmet s. r. o. | 47966947 | 22,80 € | 02.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra |