Faktúry
Počet záznamov: 3417
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0187/21 | Euronics TPD - učebné pomôcky (ŠO "OT") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | František Majtán TPD | 11790547 | 211,95 € | 27.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/21 | Rehasport Trade - učebné pomôcky (telesná výchova) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | REHASPORT TRADE s.r.o. | 29035112 | 269,60 € | 26.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/21 | Patrik Jurovčík - učebné pomôcky (telesná výchova) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Patrik Jurovčík Top Fit | 53000854 | 242,40 € | 25.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/21 | Ing. J. Pilát DENTO - servis učebných pomôcok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Juraj Pilát - DENTO | 37021818 | 936,00 € | 25.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/21 | Sociácia správcov registratúry - školenie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 49,00 € | 25.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/21 | inSPORTline - učebné pomôcky + ost. materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 1 664,99 € | 25.08.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/21 | Liečreh - inzercia (DaG) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LIEČREH s. r. o. | 36675661 | 240,00 € | 24.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/21 | SANET - internet 07-09/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/21 | ŠEVT - tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 118,03 € | 11.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
DOFD1/0004/21 | Hlavné mesto SR Bratislava - úprava miestneho poplatku 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | -348,39 € | 11.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/21 | BVS - vodné/stočné 07/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 161,22 € | 10.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/21 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov - pranie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov, s.r.o. | 47361964 | 105,40 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/21 | Slovak Telekom - telefón 07/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,20 € | 06.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/21 | ZSE - elektrina 07/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 40,92 € | 06.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/21 | ŠNOP - teplo 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 05.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/21 | ZSE - elektrina 08/2021 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 05.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/21 | Amália Servis - upratovanie 07/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 546,53 € | 03.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/21 | BVS - vodné/stočné 07/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 41,04 € | 03.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/21 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/21 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 25,39 € | 02.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/21 | SPP - plyn 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 02.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/21 | MAC - Gastro - strava (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MAC -Gastro spol. s r.o. | 31320589 | 982,30 € | 19.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/21 | ŠNOP - teplo 01-06/2021 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 128,67 € | 16.07.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/21 | Ramtang - orez stromov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ramtang spol. s r.o. | 46313940 | 1 500,00 € | 15.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/21 | Radoslav Osuský - maľovanie priestorov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Radoslav Osuský | 50711547 | 6 257,07 € | 15.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/21 | Volita Group - prehliadka plastovych okien | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 2 732,40 € | 14.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | Klimatel Šaľa - servis klimatizácie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KLIMATEL Šaľa | 45314721 | 120,00 € | 14.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/21 | ZSE - elektrina 07/2021 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 13.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/21 | CWS-boco - hygienický program 07/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 405,84 € | 13.07.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/21 | DOXX - darčekové poukážky (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DOXX - Stravné lístky s. r. o. | 36391000 | 3 712,56 € | 09.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra |