Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4447

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0085/23 Diagnostiku strešného plášťa, vyčistenie a opravu strechy "krčka" - prechodová chodba (ŠI-EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 Ján Turák 34998900 686,40 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFPC/0084/23 Plyn SA 2023/06 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 3 346,04 € 12.07.2023 13.07.2023 Faktúra
VO/0071/23 Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 754,45 € 11.07.2023 28.07.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0082/23 Čistenie kanalizačného potrubia DN300 - 100m v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. Školský internát 00607291 SEZAKO Trnava, s. r. o. 36263800 488,40 € 10.07.2023 01.08.2023 Faktúra
VO/0070/23 Objednávame si u Vás na základe CP zo dňa 21.6.2023 diagnostiku strešného plášťa, vyčistenie a opravu strechy "krčka" - prechodová chodba (ŠI-EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 Ján Turák 34998900 686,40 € 10.07.2023 28.07.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0068/23 Poplatok za TV a internet Tr. 2022/07 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 70,35 € 07.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFPC/0081/23 Poplatok za telefón SA 2023/06 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 54,13 € 07.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0067/23 Poplatok za telefón Trnavská 2023/06 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 33,70 € 07.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru Školský internát 00607291 Prvá ružinovská spoločnosť,a.s. 35768266 -10 662,31 € 04.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFBV/0065/23 Centralizovaná ochrana objektu 04-06/2023 Školský internát 00607291 JAZASPOL,s.r.o. 35941863 101,14 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFPC/0080/23 FA plyn SA 2023/07 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 3,00 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFPC/0079/23 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/06 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 6 470,66 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFPC/0077/23 Školský internát 00607291 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 953,12 € 30.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFPC/0078/23 3x sieť proti hmyzu (miest.č. 421,817,818) a 1x žalúzia (chodbička 8P) (budova ŠI-EP Saratovská 26B,BA). Školský internát 00607291 KALYPSO SK, spol. s r. o. 46397221 165,00 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
DFPC/0076/23 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 28. 06. 2023 - odvoz odpadu Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 30.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFPC/0075/23 Servis výťahov 2023/06 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 161,52 € 29.06.2023 05.07.2023 Faktúra
4/2023 Zmluva o dielo Zmluva o dielo. Školský internát 00607291 THERMKLIMA, s.r.o. 50958615 Stavebné práce, opravárenské práce 46 780,98 € 27.06.2023 28.06.2023 16.08.2023 27.06.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová riaditeľ Zmluva
DFPC/0074/23 Náhradná lamela do roštu - počet 30ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 MRAVA, s. r. o. 36512231 105,50 € 23.06.2023 06.07.2023 Faktúra
VO/0069/23 Na základe CP zo dňa 29. 4. 2023, objednávame si u Vás vykonávanie stavebného dozoru pri opravách ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26B, BA. Školský internát 00607291 OFIR s.r.o. 43975542 1 440,00 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0068/23 Objednávame si u Vás: náhradná lamela do roštu - počet 30ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 MRAVA, s. r. o. 36512231 105,50 € 21.06.2023 10.07.2023 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka