Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4123

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0186/22 Kvetináč Lechuza canto Stone 14 grafitová čierna - 20ks Školský internát 00607291 HydroFlora s.r.o. 35772956 244,80 € 29.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0185/22 Kopírovací papier A4 euroBASIC-100bal., kopírovací papier A3 IQ economy PLUS - 2bal. Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 655,10 € 29.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0184/22 Kvetináč G21 Industrial Cube 21x21x21 - 10ks Školský internát 00607291 PENTA SK s.r.o. 35899468 170,52 € 29.11.2022 08.12.2022 Faktúra
VO/0198/22 Kvetináč Lechuza canto Stone 14 grafitová čierna - 20ks Školský internát 00607291 HydroFlora s.r.o. 35772956 244,80 € 29.11.2022 09.12.2022 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0197/22 Kopírovací papier A4 euroBASIC-100bal., kopírovací papier A3 IQ economy PLUS - 2bal. Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 655,10 € 29.11.2022 09.12.2022 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0196/22 Kvetináč G21 Industrial Cube 21x21x21 - 10ks Školský internát 00607291 PENTA SK s.r.o. 35899468 170,52 € 29.11.2022 09.12.2022 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0195/22 Objednávame si vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 312,00 € 29.11.2022 09.12.2022 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0199/22 Objednávame si u Vás: parková lavička bez operadla 1,90m s betónovou nohou 8ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). Školský internát 00607291 AB-STORE s. r. o. 28459423 3 027,80 € 29.11.2022 09.12.2022 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0180/22 Oprava žalúzií Školský internát 00607291 VOLITA GROUP a.s. 53343158 5 990,00 € 28.11.2022 04.12.2022 Faktúra
DFBV/0179/22 Oprava kotolne - zásobník vody Školský internát 00607291 Miloš Belusky - Water - therm 30966108 5 955,00 € 28.11.2022 04.12.2022 Faktúra
DFBV/0182/22 Čelovka NICRON H25 1ks, (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 -39,60 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0183/22 Nabíjačka do siete 1ks,(ŠI-EP Saratovská 26/B, BA) Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 -7,10 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 Rozkladacia pohovka Školský internát 00607291 DETSKAPOSTEL s.r.o. 47429151 454,00 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
VO/0194/22 Deky v počte 340ks - miesto dodania ŠI Saratovská 26/B,BA, 180ks - miesto dodania ŠI Trnavská cesta 2,BA /farba šedá/ Školský internát 00607291 EXIMA, spol. s r.o. 31622666 6 720,00 € 28.11.2022 09.12.2022 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0193/22 Rozkladacia pohovka Bill-sivá Školský internát 00607291 DETSKAPOSTEL s.r.o. 47429151 454,00 € 28.11.2022 07.12.2022 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0178/22 PVC krytina 30bm, PVC sokel 70bm (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 649,30 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
15/2022 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Školský internát 00607291 HOMEBYT s.r.o. 35795182 Iné 5 000,00 € 25.11.2022 26.11.2022 31.12.2023 25.11.2022 Mgr. Magdaléna Eliášová riaditeľ Zmluva
VO/0192/22 Na základe Vašej CP č. 21/11/22/1 zo dňa 21.11.2022 si u Vás objednávame odstránenie nedostatkov po skúške vykonanej Technickou inšpekciou SR zo dňa 16.11.2022 (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 5 715,60 € 25.11.2022 05.12.2022 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0177/22 Dodávka a montáž autonóm. detektorov dymu a teploty v počte 81ks. Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 5 139,36 € 24.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFPC/0143/22 Kontrola EPS 2022/11, Štvrťročná kontrola EPS Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 174,46 € 24.11.2022 02.12.2022 Faktúra