Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0047/23 | Oprava pravého výťahu v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 91,20 € | 27.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0046/23 | Servis výťahov 2023/04 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 27.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0040/23 | Objednávame si u Vás preventívnu deratizáciu na našom objekte /ŠI-EP Saratovská 26,BA/ | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0039/23 | Objednávame si u Vás servisnú prehliadku pred STK a prezutie pneumatík na osob.motor.vozidle Škoda Octavia , EČ BA519RI. | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 259,00 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0037/23 | Na základe CP zo dňa 26.4. 2023 si u Vás objednávame opravu pravého výťahu v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 91,20 € | 26.04.2023 | 09.05.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0038/23 | Oprava a odstránenie vnútorných omietok stien, stierka-vnútorná omietka stien, penetrácia, maliarske a natieračské práce, odvoz hmôt - 9 buniek /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | AH STAV s.r.o. | 55135269 | 11 880,00 € | 26.04.2023 | 09.05.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0045/23 | Kontrola EPS 2023/04 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0044/23 | Zmesná chemikália RS201 10L (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 210,60 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0036/23 | Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne (ŠI-EP Saratovská 26/B, 841-02 Bratislava) | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 402,43 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0039/23 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2023 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 482,91 € | 18.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0043/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/04 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | Projekt "ŠKOLA ŠKOLE" - Digitálny fotoaparát Canon EOS 2000D + 18-55mm DC III, Stativ Rollei cestovný, Sieťový kábel Datacom, CAT6, UTP 20m, Pamäťová karta SanDisk micro SDHC 32 GB | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 511,91 € | 16.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0042/23 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 12. 04. 2023 - odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 14.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie apríl až jún 2023. | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 237,00 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0035/23 | Objednávame si u Vás: zmesná chemikália RS201 (doúprava obeh.vody v kotolni) 10L (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 210,60 € | 12.04.2023 | 27.04.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0034/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/04 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 11.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 582,74 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0040/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 697,62 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,61 € | 11.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0041/23 | Poplatok za telefón SA 2023/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,60 € | 11.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra |