Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4353
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0076/23 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 28. 06. 2023 - odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 30.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0075/23 | Servis výťahov 2023/06 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 161,52 € | 29.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
4/2023 Zmluva o dielo | Zmluva o dielo. | Školský internát | 00607291 | THERMKLIMA, s.r.o. | 50958615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 46 780,98 € | 27.06.2023 | 28.06.2023 | 16.08.2023 | 27.06.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
DFPC/0074/23 | Náhradná lamela do roštu - počet 30ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | MRAVA, s. r. o. | 36512231 | 105,50 € | 23.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0069/23 | Na základe CP zo dňa 29. 4. 2023, objednávame si u Vás vykonávanie stavebného dozoru pri opravách ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26B, BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 440,00 € | 22.06.2023 | 10.07.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0068/23 | Objednávame si u Vás: náhradná lamela do roštu - počet 30ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | MRAVA, s. r. o. | 36512231 | 105,50 € | 21.06.2023 | 10.07.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0073/23 | Kontrola EPS 2023/06 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0071/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/06 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 19.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
5/2023 Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 4/2023 | Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 4/2023 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Iné | 0,00 € | 19.06.2023 | 01.07.2023 | 31.12.2024 | 30.06.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
VO/0067/23 | Na základe CP zo dňa 31. 5. 2023 objednávame si u Vás čistenie kanalizačného potrubia DN300 - 100m v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | SEZAKO Trnava, s. r. o. | 36263800 | 488,40 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0063/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/05 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 374,35 € | 16.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0072/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/05 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 813,99 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/23 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2023 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 691,29 € | 16.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0070/23 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 09. 06. 2023 - odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 15.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | Projekt "Otvorená škola": cross.trenažér HELIX PRO 1ks, mini steper CS GALAXY 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Chal-Tec GmbH | DE814529349 | 491,80 € | 14.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | Projekt "Otvorená škola": činka inSPORTline Vin-Bell Dark 15ks, ping-pong súprava Joola Team School 5ks, obruč inSPORTline Weight Hoop 3ks, ping-pong loptičky 10bal., badmint.košíčky 2bal. SA | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 503,10 € | 12.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | Predplatné PORADCA - 12 čísel mesačníka - zákony po novelách s komentárom | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 108,00 € | 09.06.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 221,34 € | 09.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/05 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 09.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/05 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,05 € | 09.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra |