Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4132

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0003/17 2 ks vysávač Kärcher T 10/1, Náhradné vrecká do vysávača Kärcher Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. Jurkovičová 36364398 398,60 € 30.01.2017 20.02.2017 Faktúra
DFPC/0003/17 Dodávka plynu 1/2017 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 6 376,00 € 24.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFPC/0010/17 Mesačná kontrola EPS 1/2017 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 20.01.2017 16.02.2017 Faktúra
DFPC/0009/17 Dodávka vody,stočné, zrážková voda 12/2016 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 702,11 € 20.01.2017 16.02.2017 Faktúra
DFPC/0008/17 Kominárske práce 1.polrok 2017 Školský internát 00607291 Inczédi Ľudovít 14062623 40,00 € 20.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFPC/0007/17 Odvoz a likvidácia odpadu Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 31,03 € 16.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFPC/0006/17 plyn Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -6 153,28 € 15.01.2017 09.02.2017 Faktúra
DFPC/0005/17 Faktúra za plyn 1/2017 SA Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 25,00 € 15.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFPC/0004/17 ZFA plyn SA 7 -12/2016 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 352,07 € 11.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFPC/0002/17 Poplatok za TV balík 1/2017 Školský internát 00607291 Swan, a.s. 47258314 14,99 € 11.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 Poplatok za TV a internet 1/2017 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 10.01.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 Čo má vedieť mzdová účtovníčka r. 2017 Školský internát 00607291 Ajfa +Avis,s.r.o. 31602436 49,50 € 10.01.2017 20.02.2017 Faktúra
DFPC/0001/17 Poplatok za internet 1/2017 SA Školský internát 00607291 Swan, a.s. 47258314 82,80 € 09.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFBV/0130/16 Dodávka elektriny ŠI Trnavská 12/2016 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 494,88 € 31.12.2016 20.02.2017 Faktúra
DFPC/0087/16 Dodávka elektriny 12/2016 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 2 380,49 € 31.12.2016 16.02.2017 Faktúra
DFBV/0129/16 Poplatok za telefón 12/2016 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 65,98 € 31.12.2016 01.02.2017 Faktúra
DFPC/0088/16 Poplatok za telefóny 12/2016 ŠI SA, Poplatok za telefón 12/2016 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 89,44 € 31.12.2016 01.02.2017 Faktúra
DFPC/0086/16 Odvoz odpadu ŠI Saratovská 12/2016 Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 447,93 € 31.12.2016 01.02.2017 Faktúra
DFPC/0085/16 Pranie bielizne pre ŠI Saratovská 12/2016 Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 184,62 € 31.12.2016 01.02.2017 Faktúra
DFPC/0084/16 Servis výťahov SA 12/2016 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 122,11 € 31.12.2016 01.02.2017 Faktúra