Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4944
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0099/19 | Objednávame tonery k tlačiarňam na základe CP CANON I-SENSYS LBP 6030-/10ks/, BROTHER MFC L-2700DW-/5ks/, HP LASER JET PRO M227sdn-/6ks/, OKI MC 853DN-čierny/4ks/, cyan/1ks/, magenta/1ks/, yellow/1ks/ a valec k tlačiarni BROTHER MFC L-2700DW-/1ks/ | Školský internát | 00607291 | Comert, s.r.o | 17318793 | 929,39 € | 21.11.2019 | 02.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0107/19 | tonery k tlačiarňam na základe CP | Školský internát | 00607291 | Comert, s.r.o | 17318793 | 929,39 € | 21.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0098/19 | Objednávame si u Vás periodickú skúšku ochranných a pracovných pomôcok pre elektrotechn. - povinná výbava TS a nákup nových ochr. a prac. pomôcok (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s. r. o. | 35799668 | 536,64 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0097/19 | Objednávame si u Vás: 2 x tlačiareň HP Laser Jet Pro M227sdn (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 458,40 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0096/19 | Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 254,50 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0108/19 | Objednávame si u Vás: 2 x tlačiareň HP Laser Jet Pro M227sdn (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA) | Školský internát | 00607291 | Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, | 36562939 | 458,40 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0095/19 | Objednávame si u Vás na základe CP: Rekonštrukcia (oprava) ubyt.buniek v budove ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 30 362,72 € | 13.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0143/19 | Kontrola EPS 11/2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 01. 11. 2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | ŠI Trnavská, elektrina 10/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 441,60 € | 12.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Poplatok za TV a internet 11/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 12.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/19 | Kontrola EPS IV. Q 2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 217,27 € | 12.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | 1x Switch TP-LINK, 1x Anténa Ubiquiti (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, | 36562939 | 165,40 € | 12.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0094/19 | Papierové vrecká do vysávačov Karcher T 10/1 | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 270,40 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0001/19 | projekt.dokumentácie na rekonštrukciu/výmenu troch výťahov (1xosob., 2x osob.-nákl. výťah) v budove EP - ŠI Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 1 440,00 € | 11.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0139/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 10/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 998,34 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/19 | FA plyn SA 11/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/19 | Plyn SA 11/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7 168,00 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/19 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 335,80 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Papierové vrecká do vysávačov Karcher T 10/1 | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 270,40 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra |