Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3324

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0061/18 Reklamné stojany 2 ks Konzervatórium 00605808 Luboš Erdélyi - Gedeon 40504212 308,00 € 12.03.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 Tonery Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 108,00 € 12.03.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 Oprava kopírok Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 482,40 € 12.03.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 Pramenitá voda Lucka 9 ks Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 43,20 € 12.03.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 Výpožičné lístky 1000 ks Konzervatórium 00605808 Tlačiareň GUPRESS, s. r. o. 11663715 108,00 € 12.03.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 Papier 200 balíkov Konzervatórium 00605808 SCP Papier a. s. 36373583 534,60 € 12.03.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 02/18 Hovorné Konzervatórium 00605808 Slovak Telekom, a. s. 35763469 186,35 € 12.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 03/18 El. energia Tolstého 11 Konzervatórium 00605808 ZSE Energia, a. s. 36677281 1 023,51 € 12.03.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 02/18 El. energia M. Bela 5 Konzervatórium 00605808 ZSE Energia, a. s. 36677281 500,63 € 12.03.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 02/18 El. energia Konventná 4 Konzervatórium 00605808 ZSE Energia, a. s. 36677281 411,63 € 12.03.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 Lucka pramenitá voda 9 ks Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 43,20 € 19.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0047/18 1.Q/18 služby SANET Konzervatórium 00605808 SANET 17055270 300,00 € 19.02.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 1. splátka - komunálny odpad rok 2018 Konzervatórium 00605808 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 638,38 € 16.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 01/18 Vodné, stočné Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 91,39 € 13.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 Tonery Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 180,00 € 13.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0045/18 Elektroinštalačné práce Konzervatórium 00605808 Febomont, s.r.o. 36279838 73,00 € 13.02.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 Pobyt žiakov na lyžiarskom výcviku Konzervatórium 00605808 CERES Slovakia, spol. s r. o. 36533823 4 500,00 € 12.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 01/18 Vodné, stočné M. Bela 5 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 102,53 € 12.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 Vyúčtovanie vodné, stočné 2018 Tolstého 11 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 142,66 € 12.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 01/18 Refundácie za študentov Konzervatórium 00605808 Gymnázium J.Papánka 17337046 300,00 € 12.02.2018 20.02.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 01/18 Hovorné Konzervatórium 00605808 Slovak Telekom, a. s. 35763469 181,33 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0060/18 01/18 Servis PC Konzervatórium 00605808 Ing. Robert Kotes - ARABELA 40770109 399,50 € 12.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 01/18 El. energia M. Bela 5 Konzervatórium 00605808 ZSE Energia, a. s. 36677281 506,48 € 12.02.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 01/18 El. energia Konventná 4 Konzervatórium 00605808 ZSE Energia, a. s. 36677281 495,88 € 12.02.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 Výroba plagátov Konzervatórium 00605808 Projects, s. r. o. (ExpresTlac.sk) 43954782 50,04 € 09.02.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 Stravné lístky 2/2018 Konzervatórium 00605808 Edenred Slovakia, s. r. o. 31328695 11 401,60 € 09.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 Publikácia Konzervatórium 00605808 Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 41,45 € 09.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DFSF/002/18 01/18 Príspevok na gastrolístky Konzervatórium 00605808 Konzervatórium 00605808 1 179,93 € 07.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFSF/003/18 02/18 Poplatok za gastrolístky Konzervatórium 00605808 Konzervatórium 00605808 201,60 € 07.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 Ladenie a oprava čembala Konzervatórium 00605808 Strausz Juraj, Servis klavír-čembalo 11922168 60,00 € 06.02.2018 12.02.2018 Faktúra