Faktúry
Počet záznamov: 3324
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0061/18 | Reklamné stojany 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | Luboš Erdélyi - Gedeon | 40504212 | 308,00 € | 12.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 108,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | Oprava kopírok | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 482,40 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | Pramenitá voda Lucka 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | Výpožičné lístky 1000 ks | Konzervatórium | 00605808 | Tlačiareň GUPRESS, s. r. o. | 11663715 | 108,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | Papier 200 balíkov | Konzervatórium | 00605808 | SCP Papier a. s. | 36373583 | 534,60 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | 02/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 186,35 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | 03/18 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 12.03.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/18 | 02/18 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,63 € | 12.03.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | 02/18 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 411,63 € | 12.03.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | Lucka pramenitá voda 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 19.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | 1.Q/18 služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 19.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | 1. splátka - komunálny odpad rok 2018 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 16.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | 01/18 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 13.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 180,00 € | 13.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 73,00 € | 13.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/18 | Pobyt žiakov na lyžiarskom výcviku | Konzervatórium | 00605808 | CERES Slovakia, spol. s r. o. | 36533823 | 4 500,00 € | 12.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | 01/18 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 102,53 € | 12.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | Vyúčtovanie vodné, stočné 2018 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 142,66 € | 12.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | 01/18 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | 01/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 181,33 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/18 | 01/18 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 12.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | 01/18 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 506,48 € | 12.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | 01/18 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 495,88 € | 12.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | Výroba plagátov | Konzervatórium | 00605808 | Projects, s. r. o. (ExpresTlac.sk) | 43954782 | 50,04 € | 09.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | Stravné lístky 2/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 11 401,60 € | 09.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | Publikácia | Konzervatórium | 00605808 | Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/002/18 | 01/18 Príspevok na gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 179,93 € | 07.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/003/18 | 02/18 Poplatok za gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 201,60 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | Ladenie a oprava čembala | Konzervatórium | 00605808 | Strausz Juraj, Servis klavír-čembalo | 11922168 | 60,00 € | 06.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra |