Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0152/17 | Dodávka tepelnej energie 08/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 344,65 € | 05.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/17 | Dodávka plynu 09/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 05.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
VF 9001917 | Tesár spotreba energií spojená s nájmom september 2017 | Tesár Stanislav | 0000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 05.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | ||||
DFBV/0163/17 | Záloha na dodávku tepla 09/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 537,13 € | 05.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
ŠJ 108/2017 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 290,49 € | 04.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | ||||
DFBV/0150/17 | Viazanie triednych kníh | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kníhviazačstvo J+D | 44783761 | 175,44 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/17 | Stavebné práce - suterén | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AVOCA | 50274359 | 430,00 € | 04.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
OÚ-BA-OS3-2017/077779 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v obvode Bratislava V a IV v školskom roku 2017/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MV SR Okresný úrad Bratislava, odbor školstva | 00151866 | Iné | 0,00 € | 23.08.2017 | 24.08.2017 | 25.08.2017 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva | |
DFBV/0149/17 | Pranie a žehlenie závesov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 301,50 € | 22.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/17 | Služby počítačovej siete 07-09/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/17 | Vodné, stočné 08/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 21.08.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/17 | Florbalové mantinely 20x10 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tibor Nešťák TIME | 43280803 | 1 990,00 € | 15.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/17 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 54,90 € | 14.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/17 | OLO 07/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 11.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/17 | Telefón 07/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 263,81 € | 11.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/17 | Maľovanie tried, sieťkovanie a maľovanie poškodenenj steny, penetrácia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AVOCA | 50274359 | 1 192,00 € | 11.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/17 | Dodávka tepla 07/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 344,65 € | 07.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/17 | Služby virtuálnej knižnice 07/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/17 | Ochrana objektu 08/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 07.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/17 | Zrážková voda 07/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 73,00 € | 04.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra |