Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0077/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 112,92 € | 11.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
VO/0089/19 | Objednávame si u Vás 750ks stravné lístky perforovaný hárok A5 /3x250ks/ a 1000 ks PPP U. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tlačiareň IRIS s.r.o. | 48058629 | 0,00 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
OÚ-BA-OS3-2019/106273 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v obvode Bratislava V v školskom roku 2019/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MV SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva | 00151866 | Iné | 160,00 € | 10.09.2019 | 12.09.2019 | 11.09.2019 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |
DFBV/0188/19 | Služby virtuálnej knižnice za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/19 | Telefón za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 259,72 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/19 | Dodávka elektriny za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 415,04 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/19 | Dodávka tepla-vyučtovanie za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 56,98 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/19 | Zrážková voda za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/19 | Pranie a žehlenie za august 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 44,95 € | 05.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0078/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 139,57 € | 05.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/19 | Dodávka plynu za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
Kúpno - predajná zmluva | Kúpno -predajná zmluva | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | Iné | 0,00 € | 03.09.2019 | 30.06.2020 | 06.09.2019 | Mgr. Barcíková Hana | Vedúca ŠJ | Zmluva | |
DFBV/0185/19 | Dodávka tepla za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 434,07 € | 02.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 190,18 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/19 | Obnova domény einsteinova.sk | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Atlantis System s.r.o. | 35844230 | 52,01 € | 02.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
VO/0086/19 | Obnova domény einsteinova.sk od 28.09.2019-28.09.2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Atlantis System s.r.o. | 35844230 | 0,00 € | 28.08.2019 | 02.09.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0176/19 | Rekonštrukcia elektroinštalácie v CO kryte | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 4 985,52 € | 27.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/19 | Tlačiareň CANON | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 1,92 € | 27.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra |