Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3737

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0077/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 112,92 € 11.09.2019 19.09.2019 Faktúra
VO/0089/19 Objednávame si u Vás 750ks stravné lístky perforovaný hárok A5 /3x250ks/ a 1000 ks PPP U. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Tlačiareň IRIS s.r.o. 48058629 0,00 € 10.09.2019 17.09.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
OÚ-BA-OS3-2019/106273 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v obvode Bratislava V v školskom roku 2019/2020 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 MV SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 00151866 Iné 160,00 € 10.09.2019 12.09.2019 11.09.2019 PaedDr. Monika Kolková riaditeľka Zmluva
DFBV/0188/19 Služby virtuálnej knižnice za 08/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KOMENSKÝ, s.r.o. 43908977 16,56 € 09.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 Telefón za 08/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 259,72 € 09.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 Dodávka elektriny za 08/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 415,04 € 09.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 Dodávka tepla-vyučtovanie za 08/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 56,98 € 06.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 Zrážková voda za 08/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 97,32 € 05.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 Pranie a žehlenie za august 2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 44,95 € 05.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFSJ/0078/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 139,57 € 05.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 Dodávka plynu za 09/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 114,00 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 Spracovanie mzdovej agendy za 08/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pullmannová Magdaléna 37444301 370,00 € 03.09.2019 20.09.2019 Faktúra
Kúpno - predajná zmluva Kúpno -predajná zmluva Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 Iné 0,00 € 03.09.2019 30.06.2020 06.09.2019 Mgr. Barcíková Hana Vedúca ŠJ Zmluva
DFBV/0185/19 Dodávka tepla za 09/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 1 434,07 € 02.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFSJ/0079/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 190,18 € 02.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 Obnova domény einsteinova.sk Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Atlantis System s.r.o. 35844230 52,01 € 02.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 02.09.2019 20.09.2019 Faktúra
VO/0086/19 Obnova domény einsteinova.sk od 28.09.2019-28.09.2020 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Atlantis System s.r.o. 35844230 0,00 € 28.08.2019 02.09.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0176/19 Rekonštrukcia elektroinštalácie v CO kryte Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Telesys s.r.o. 31333079 4 985,52 € 27.08.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 Tlačiareň CANON Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 1,92 € 27.08.2019 19.09.2019 Faktúra