Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3737

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0083/19 Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: uterák 3ks, tričko 6ks, plášť 8ks, košeľa 1ks, obrus 41ks, utierky 20ks. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 0,00 € 27.08.2019 27.08.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0175/19 Ochrana objektu za 08/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 63,73 € 26.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 Školenie ÚPVS - metodická pomoc Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Dokumenta 35966726 117,60 € 23.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 Rekonštrukcia obkladu a dlažby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Miroslav Sajan - MILVIN 11823372 6 790,26 € 21.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 Služby počítačovej siete za 07-09/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SANET 17055270 150,00 € 19.08.2019 02.09.2019 Faktúra
VO/0084/19 Objednávame si u Vás dňa 21.08.2019 školenie ÚPVS a metodickú pomoc pre zamestnancov. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Dokumenta 35966726 0,00 € 19.08.2019 27.08.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0085/19 Objednávame si u Vás Tlačiareň CANON i-sensys MF 421 dw. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 0,00 € 19.08.2019 27.08.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0171/19 Pranie a žehlenie závesov a záclon za 07/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 297,30 € 15.08.2019 02.09.2019 Faktúra
VO/0088/19 Objednávame si u Vás odpojenie a zapojenie elektroinštalácie, vodoinštalácie a odpadu v ŠJ. Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Telesys s.r.o. 31333079 0,00 € 13.08.2019 17.09.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0169/19 Výkon zodpovednej osoby za 08/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 12.08.2019 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 Dodávka tepla vyúčtovanie 7/19 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 56,98 € 12.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 Služby virtuálnej knižnice za 07/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KOMENSKÝ, s.r.o. 43908977 16,56 € 12.08.2019 02.09.2019 Faktúra
VO/0082/19 Objednávame si u Vás 1ks plynová panvica Gasztrometál GBS 80,98, objem 80 litrov, napätie 230V, príkon 13,9 kW. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Telesys s.r.o. 31333079 0,00 € 12.08.2019 13.08.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0166/19 Telefón za 07/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 260,39 € 09.08.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 Dodávka elktriny za 07/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 451,36 € 08.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 Dodávka plynu za 08/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 114,00 € 06.08.2019 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 Zrážková voda za 07/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 97,32 € 06.08.2019 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 Dodávka tepla za 08/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 1 199,48 € 02.08.2019 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0161/19 Spracovanie mzdovej agendy za 07/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pullmannová Magdaléna 37444301 370,00 € 01.08.2019 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 Pranie a žehlenie pracovných odevov ŠJ za 06/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 49,40 € 01.08.2019 15.08.2019 Faktúra