Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0054/20 | Objednávame si Vás pranie pracovných odevov: nohavice 4ks, uterák 2ks, tričko 17ks, obrus 7ks, utierky 3ks. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 08.10.2020 | 08.10.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFSJ/0038/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 322,57 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/20 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 528,70 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/20 | Serverový softvér | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | C4A - Consulting 4 Academy | 52603237 | 400,00 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0057/20 | Objednávame si u Vás: 2ks toner CANON CRG-719H ABEL | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 07.10.2020 | 14.10.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFSJ/0040/20 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 591,48 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/20 | Stravné za 09/2020 zo SF | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 41,85 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0055/20 | Objednávame si u Vás: uteráky skladané šedé 8bal., sáčky 50x60cm/20ks, 30L 10ks, základné ochranné rúško 50ks/bal 2ks, winnis anticalcare 500ml 2ks | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kamiko-hygiene | 45965340 | 0,00 € | 06.10.2020 | 12.10.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0163/20 | Služby virtuálnej knižnice za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0037/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 25,30 € | 02.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0035/20 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 56,94 € | 02.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0036/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 24,88 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/20 | Dodávka plynu za 10/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/20 | Dodávka tepelnej energie za 10/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 739,07 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/20 | Zhotovené kópie za 07-09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 197,40 € | 02.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/20 | Elektronické stravovacie poukazy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | 2 328,64 € | 02.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
Kúpna zmluva | Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 740,80 € | 02.10.2020 | 02.10.2020 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
DFBV/0158/20 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0053/20 | Objednávame si u Vás 608 ks elektronických stravovacích poukážok po 3,83 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | 0,00 € | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |