Faktúry
Počet záznamov: 3206
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0225/18 | Materiál - dielňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | creActive | 46501401 | 31,32 € | 11.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/18 | Kontrola elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | RUŠEZ - Ing. Dzuba | 11800666 | 550,00 € | 11.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/18 | SVI - telefón, 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,16 € | 10.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 64,23 € | 10.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/18 | Elektrina, 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 10.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/18 | Pranie a žehlenie, 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 222,38 € | 07.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/18 | Pobyt Častá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DETSKÁ MISIA - Stredisko PRAMEŇ Častá | 17315123 | 512,00 € | 07.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/18 | Laminovačka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 27,70 € | 06.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/18 | Výkon technika BOZP a PO, 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/18 | Servis akvária, 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 06.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/18 | Telefón, internet, 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,36 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/18 | Strava pre klientov, 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 190,31 € | 05.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/18 | Mesačná kontrola EPS, 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 04.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/18 | Plyn, 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 707,00 € | 04.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/18 | Servis Citroën | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 134,34 € | 31.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/18 | Elektrický invalidný vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 2 575,33 € | 30.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/18 | Oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 103,20 € | 30.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/18 | Odstránenie plesní, maľovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 150,88 € | 30.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/18 | Oprava odkvapu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Pollák Ladislav | 11850981 | 4 797,60 € | 30.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/18 | koučovacie služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Slávka Takáčová | 46573691 | 35,00 € | 28.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/18 | výroba dosiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 64,80 € | 23.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/18 | knižky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 118,00 € | 23.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/18 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 32,40 € | 22.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 2 947,11 € | 22.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/18 | viečko, pohár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Viva elektroservis | 44923821 | 39,20 € | 17.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | oprava AD | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDEXIM | 31408362 | 534,13 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/18 | materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 134,90 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/18 | oprava motorového vozidla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ivanič Martin | 40021572 | 220,67 € | 16.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/18 | adaptér, predlžovačka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 182,18 € | 16.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 134,00 € | 16.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra |