Faktúry
Počet záznamov: 2954
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0121/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 41,76 € | 15.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/20 | Ročné predplatné 2020 - CO revue | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 15.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/20 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CAMEA SK | 36468924 | 205,99 € | 13.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/20 | Toaletný papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 69,97 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/20 | Pranie a žehlenie 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 367,44 € | 12.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/20 | Vodárne 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 12.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/20 | Plyn 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/20 | Strava pre klientov 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 1 691,99 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 45,89 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/20 | SVI - telefón 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 41,41 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 13,58 € | 07.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/20 | Mesačná kontrola EPS, 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 07.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/20 | Telefón, internet 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,61 € | 07.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/20 | Odvoz bioodpadu, 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 32,40 € | 07.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/20 | Elektrina 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 07.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/20 | Desing loga Sibírka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 1996 | 35726369 | 150,00 € | 05.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/20 | Zdravotnícky materiál - rukavice, rúška | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | EW Distribution | 47402598 | 746,40 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/20 | Ubytovanie a strava - stredisko Prameň | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DETSKÁ MISIA - Stredisko PRAMEŇ Častá | 17315123 | 616,00 € | 04.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/20 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 1 524,60 € | 30.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/20 | SVI - sťahovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | GOLEM | 50139355 | 205,00 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/20 | SVI - prenájom priestorov, 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 79,33 € | 27.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/20 | SVI - autobatéria Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autobaterky | 46426526 | 62,49 € | 23.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/20 | 2x bezkontaktný teplomer Covid 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Variaflex | 47375728 | 159,00 € | 23.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/20 | Prenosový pás k tlačiarni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 224,09 € | 17.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/20 | Telefón, internet 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,87 € | 17.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/20 | SVI - telefón 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 64,03 € | 16.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/20 | Ročná kontrola EPS, 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 921,77 € | 16.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/20 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 51,74 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra |