Faktúry
Počet záznamov: 9451
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0458/22 | set na stolný tenis | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SportObchod.cz s.r.o. | 26904241 | 25,89 € | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 375,92 € | 20.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,16 € | 20.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0460/22 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostnej nádoby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 11,88 € | 20.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 269,00 € | 20.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0465/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 243,27 € | 20.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0463/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 326,82 € | 20.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0467/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 125,16 € | 20.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0466/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 67,11 € | 20.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0464/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 113,43 € | 20.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/22 | riad nerezový 8 dielna súprava | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 175,06 € | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,67 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 118,00 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 165,06 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/22 | sudne trovy - Horváthová Mária | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/22 | sudne trovy - Maňák Miroslav | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/22 | odvoz odpadu velkokapacitneho | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 299,16 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 111,28 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/22 | odber kuchynskeho odpadu 5/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 99,00 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/22 | spracovanie vykaz vymer - malovanie kuchyne, oprava stropov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | rozpočty, s.r.o. | 44183976 | 192,00 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,16 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 204,17 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 313,92 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 137,01 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 142,21 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/22 | telefon 5/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,02 € | 13.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/22 | el. energia 5/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 000,18 € | 13.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 256,31 € | 09.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 239,63 € | 09.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 349,66 € | 09.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra |