Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11089

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0274/19 dan z nehnutelnosti GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Hlavne mesto SR Bratislava 00603481 8 603,13 € 12.04.2019 21.04.2019 Faktúra
DFBV/0273/19 plyn 5/19-záloha GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 577,70 € 12.04.2019 21.04.2019 Faktúra
DFBV/0272/19 plyn BA 3/19 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 2 286,08 € 12.04.2019 21.04.2019 Faktúra
DFBV/0271/19 akreditovaný kurz:,,Manažér v soc.službach"-Tvarožek, Zaťková GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociál. službách 51216477 650,00 € 12.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0270/19 oprava Mercedes-vymena olejov-diferenciacia, prevodovka, servis servo riadenia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 AUTOSERVIS Moravec Rastislav 34299696 690,00 € 11.04.2019 17.04.2019 Faktúra
1/2019 Zmluva o výpožičke GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 35766875 Iné 0,00 € 10.04.2019 10.04.2019 10.07.2019 15.04.2019 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
DFBV/0269/19 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 151,22 € 10.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0268/19 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 256,51 € 10.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0267/19 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 66,63 € 10.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0266/19 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 164,37 € 10.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0265/19 potraviny - základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 429,90 € 10.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0264/19 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 32,04 € 10.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0263/19 revizia klimatizacnej jednotky, cistenie, vymena filtrov BA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MENERGA s.r.o., 30841658 1 091,28 € 10.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0262/19 vodné+stočné 26.2.-25.3.2019 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 4 968,44 € 10.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0261/19 nahradne diely ku klimatizácii - vymena GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MENERGA s.r.o., 30841658 197,76 € 10.04.2019 17.04.2019 Faktúra
OBJ/0034/19 Objednávame u Vás Nokia Lumia 630, 635 - LCD displej a dotykové sklo. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 GSM - suciastky s.r.o. 46591419 21,90 € 10.04.2019 11.04.2019 Objednávka
Dodatok č. 1 k zmluve č. 919/2018/OSSZ Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Banskobystrický samosprávny kraj 37828100 Iné 5 575,20 € 09.04.2019 01.01.2019 30.06.2019 10.04.2019 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 905/2018/OSSZ Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Banskobystrický samosprávny kraj 37828100 Iné 5 277,00 € 09.04.2019 01.01.2019 30.06.2019 10.04.2019 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
Dodatok č. 2 k zmluve č. 906/2018/OSSZ Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Banskobystrický samosprávny kraj 37828100 Iné 5 215,74 € 09.04.2019 01.01.2019 30.06.2019 10.04.2019 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
DFBV/0260/19 el. energia 3/19 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Zapadoslov.energetika a.s 36677281 4 985,05 € 09.04.2019 17.04.2019 Faktúra