Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11089
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0220/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 168,00 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 240,86 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/19 | skolenie:,,prava a povinnosti pri správe registratúry v roku 2019 v zneni zmien od 1.3. a od 1.6.2019"-Palkova | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EDOS-PEM | 37083309 | 69,00 € | 28.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/19 | materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GIPSOL, a.s. | 35783893 | 302,41 € | 28.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
OBJ/0032/19 | Objednávame u Vás vydanie elektronických stravovacích poukážok v počte 146 kusov v hodnote 3,60€/kus. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 525,60 € | 28.03.2019 | 28.03.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0207/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 93,01 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
OBJ/0031/19 | Objednávame u Váas kazety Amstrong, profily L, XL, hmozdinky, drot, dvojpero, tmel, vrtak v celkovej sume 1153,49€. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GIPSOL, a.s. | 35783893 | 1 153,49 € | 26.03.2019 | 26.03.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0206/19 | instalacia noveho svetelneho obvodu a vymena ziariviek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 145,00 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 175,14 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 117,66 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 135,36 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 48,89 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 129,92 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/19 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 112,85 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 44,65 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 242,48 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
OBJ/0030/19 | Objednávame si u Vás výmenu pneumatík zimné za letné na vozidlo Škoda Fábia, Mercedes Benz Sprinter a Škoda Octávia. (predpokladaná cena 70 € s DPH) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 70,00 € | 25.03.2019 | 25.03.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0205/19 | program VEMA - nove verzie 3/19-2/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 135,84 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/19 | satnikova skrina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 359397548 | 607,39 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/19 | vyuctovanie tep.energie 2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -8 880,59 € | 20.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra |