Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11089
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0187/19 | kominarske sluzby 3D,6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 2280816 | 50,80 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 291,80 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/19 | potraviny - SIRUPY, ČAJE, VODY | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 478,58 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 269,86 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 111,06 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 92,48 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 145,67 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 77,28 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 209,02 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 34,92 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 422,19 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/19 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 529,25 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 97,53 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 212,86 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 185,12 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 81,29 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 73,74 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
OBJ/0026/19 | Objednávame u Vás ošetrenie stromov odstránením suchých konárov a to nasledovne: topoľ čierny, vŕba biela, borovica čierna podľa Vašej cenovej ponuky v sume 990€. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tomáš Fríbert | 44581726 | 990,00 € | 13.03.2019 | 13.03.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0170/19 | chemia vody nadlimit 6D BA+relaxacny bazen | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 488,40 € | 12.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/19 | chemia a analyza vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 12.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra |