Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 70,07 € | 20.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,91 € | 20.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,29 € | 17.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 122,24 € | 17.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 2 k Zmluve č. 67/2019 | Dodatok k zmluve o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nitriansky samosprávny kraj | 37861298r | Iné | 1 024,34 € | 16.04.2020 | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 28.04.2020 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0267/20 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 578,00 € | 16.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | odvoz odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 399,24 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | el. energia 3/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 084,98 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 864,52 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 57,91 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 10,08 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 31,88 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 13,97 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 51,31 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 64,73 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 50,45 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 44,12 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 165,65 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | tep. energia 3/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -4 457,64 € | 08.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | IS CYGNUS 4-6/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 232,28 € | 08.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra |