Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11945
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0449/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,77 € | 16.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 38,30 € | 16.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 15,46 € | 16.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/21 | aplikacne a systemove konzultacie - VEMA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/21 | škrabka na zemiaky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 057,56 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/21 | odber kuchynského odpadu 6/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 90,00 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 77,34 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 44,05 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 230,69 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 106,26 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
dodatok č. 1 k zmluve č. 50/2021 | Dodatok k zmluve o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nitriansky samosprávny kraj | 37861298 | Iné | 12 507,24 € | 12.07.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 28.07.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
DFBV/0439/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 58,79 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/21 | právne služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/21 | TELEFON 6/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,93 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 71,31 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 128,18 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 25,54 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/21 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 1,12 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/21 | PZS 1.polrok 2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 09.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |