Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11081

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/0145/20 Objednávame u Vás Pracovný stôl krytovaný so zadným lemom a dvomi policami Špecifikácia: -nerezový -krytovaný z 3 strán -hrúbka pracovnej dosky 50 mm -2 x polica Rozmery: 1900 x 700 x 900 mm (š x h x v) GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 G.P.R. spol. s r.o. 17319463 625,86 € 05.11.2020 09.11.2020 Objednávka
DFBV/0762/20 stromy 7ks GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Garostav, AGROSERVIS Stupava, s.r.o. 45352364 251,90 € 05.11.2020 15.11.2020 Faktúra
DFBV/0760/20 výmena plastových dvier GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 BOGA PARTNERS, s.r.o. 47312653 1 953,60 € 04.11.2020 15.11.2020 Faktúra
DFBV/0761/20 oprava chladnicky KU GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 GASTROMARKET Linorex, s.r.o. 00604127 119,64 € 04.11.2020 15.11.2020 Faktúra
DFBV/0757/20 plyn 11/20 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 20,00 € 04.11.2020 12.11.2020 Faktúra
OBJ/0144/20 Objednávame u Vás opravu kotlov v kotolni 6D BA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TOPTHERM SK, s.r.o. 47113880 743,47 € 03.11.2020 09.11.2020 Objednávka
OBJ/0143/20 Objednávame u Vás 4 ks gaštany jedlé (29,90/kus), 2 ks orechy (29,50/kus), ks ihličnan podľa vlastného výberu za 50 €/kus. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Garostav, AGROSERVIS Stupava, s.r.o. 45352364 228,60 € 03.11.2020 09.11.2020 Objednávka
OBJ/0142/20 Objednávame u Vás vinylové rukavice veľkosť M v počte 100 balení. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 STATUS S s.r.o. 44015828 948,00 € 03.11.2020 09.11.2020 Objednávka
DFBV/0756/20 oprava Škoda Octavia: diagnostika motora, oprava kabeláže, výmena ovládacieho ventilu turba GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 AUTOSERVIS Moravec Rastislav 34299696 261,00 € 03.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBV/0755/20 BOZP,PO 10/2020 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ing. Milan Fábry 37412434 360,00 € 02.11.2020 12.11.2020 Faktúra
OBJ/0141/20 Objednávame u Vás vydanie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 4€/ks, v počte 180 kusov. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 GGFS s.r.o. 47079690 720,00 € 30.10.2020 09.11.2020 Objednávka
OBJ/0140/20 Objednávame u Vás Verbatim Store and Go G2 500GB USB3.0-2,5" 1 kus, TP-Link Archer C20 AC750 Dual-Band Wi-Fi router 1kus. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rucom Home s.r.o. 46174621 60,86 € 30.10.2020 09.11.2020 Objednávka
OBJ/0138/20 Objednávame u Vás opravu vozidla Škoda Octavia - diagnostika motora, oprava kabeláže, výmena ovládacieho ventilu turba. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 AUTOSERVIS Moravec Rastislav 34299696 261,00 € 30.10.2020 09.11.2020 Objednávka
DFBV/0750/20 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 45,55 € 30.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0753/20 gastrolístky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 GGFS s.r.o. 47079690 720,00 € 30.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0751/20 udržba výťahu GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 89,17 € 30.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0749/20 el. energia 11/20 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Zapadoslov.energetika a.s 36677281 1 200,00 € 30.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0754/20 tp-link, verbatim store 500GB USB GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rucom Home s.r.o. 46174621 60,86 € 30.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0752/20 udržba výťahu GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. 50483455 174,00 € 30.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0746/20 tep. energia 11/20 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 19 480,00 € 30.10.2020 11.11.2020 Faktúra