Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11081
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0745/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 196,92 € | 30.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0748/20 | 2ks mob.telefonov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,02 € | 29.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0747/20 | servis kotlov 3D,6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 672,00 € | 29.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
OBJ/0139/20 | Objednávame u Vás zabezpečenie zberu nebezpečného odpadu. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dandar s.r.o. | 50101391 | 170,00 € | 28.10.2020 | 09.11.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0743/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 625,30 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0739/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 67,20 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0741/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 182,25 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0742/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 115,34 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0738/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 164,21 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0740/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 120,31 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0744/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 134,14 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0731/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 514,08 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0732/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 131,46 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0733/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,06 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0736/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 578,66 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0737/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 62,86 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0734/20 | potraviny - sirupy, čaje, vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 477,60 € | 28.10.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0730/20 | registrácia domény 22.11.20-21.11.21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 28.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
64/2020 | Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nitriansky samosprávny kraj | 37861298 | Iné | 1 967,60 € | 26.10.2020 | 01.11.2020 | 31.12.2020 | 30.10.2020 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
6/2020 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Libellus precum o. z. | 50685465 | Nájmy a prenájmy | 1 412,57 € | 26.10.2020 | 01.11.2020 | 28.10.2020 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |