Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11945
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0399/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 90,21 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 185,95 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 269,34 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 89,76 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 71,82 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 40,92 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 123,81 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/21 | drevene dosky na cesto KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ČistéDřevo s.r.o. | 05031711 | 233,20 € | 25.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/21 | rýchlovarné kanvice 4ks, vysavac | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 142,70 € | 25.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0062/21 | Objednávame u Vás dosky na cesto drevené 70x50cm 4ks, 80x60cm 6ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ČistéDřevo s.r.o. | 05031711 | 233,20 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0384/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 43,68 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 155,02 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 256,49 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 140,21 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 122,58 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 165,82 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 156,97 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 347,16 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 253,04 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 172,61 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra |