Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11081
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0605/20 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 608,66 € | 21.09.2020 | 27.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0606/20 | skartacia dokumentov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 1,20 € | 21.09.2020 | 27.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0602/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 365,32 € | 16.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0600/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 27,72 € | 16.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0601/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 86,90 € | 16.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0604/20 | právne služby 8/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 16.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 295,11 € | 16.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 252,81 € | 16.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0603/20 | odpojenie EZS od PCO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SKOM, spol. s r. o. | 35841630 | 30,72 € | 16.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0598/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 41,90 € | 16.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0599/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 110,44 € | 16.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/20 | papierove utierky rolky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LEONESS s.r.o. | 46173641 | 598,00 € | 11.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/20 | skolenie Michalcakova:,,novinky a sucasna prax vo vybranych oblastiach GDPR" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poradca podnikatela s r.o | 31592503 | 90,00 € | 11.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 110,53 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 110,40 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0584/20 | odber kuchynského odpadu 8/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 10.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0587/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 167,49 € | 10.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0588/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 112,23 € | 10.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0581/20 | vodné-stočné +zrážky 8/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 514,24 € | 10.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0582/20 | el. energia 8/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 045,00 € | 10.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra |