Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0947/22 | revizia elektro 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 520,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0946/22 | právne služby 11/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0948/22 | oprava mlynceka KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 76,80 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0961/22 | oprava mlynceka KU-doplatok, omyl v sume faktury | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 95,48 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0937/22 | ohrievač tanierov pojazdy 2 tubusy 110 tanierov 2kW | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gastronom International SK, s.r.o. | 35888229 | 817,48 € | 09.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0934/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 100,62 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0931/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 117,18 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0933/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 41,71 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0932/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 229,76 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0935/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 42,09 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0936/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 93,42 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
OBJ/0157/22 | Objednávame u Vás: tiramisu 25 ks tartaletky malé 25 ks karamelové veterníky 25 ks punčové rezy 25 ks panna cotta 25 ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Patrik Ambra | 53138953 | 235,00 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0926/22 | plášte a duše na káru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Citybikes s.r.o. | 27425622 | 65,33 € | 08.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0927/22 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 800,45 € | 08.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0928/22 | rozbor vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 174,80 € | 08.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0929/22 | analýza a chémia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 641,60 € | 08.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0930/22 | odber kuchynského odpadu 11/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 81,00 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0917/22 | stol skladaci 180cm 14ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAKS s.r.o. | 50734245 | 908,60 € | 07.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0922/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 217,64 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0924/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 184,65 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |